Sem tempo para fazer o curso agora?
Fique tranquilo, você poderá participar desse curso em até 1 ano após a matrícula.
Sobre o Curso de Imersão - Desafios da Reforma Tributária
A Reforma Tributária está transformando o cenário econômico e tributário do Brasil, trazendo novos desafios e oportunidades para profissionais e empresas.
Pensando nisso, a On Educação, em parceria com a SKZOberle – empresa com mais de 50 anos de experiência e inovação em soluções empresariais, apresenta o Curso de Imersão - Desafios da Reforma Tributária, um programa intensivo e atualizado que conecta teoria e prática para preparar você para as mudanças que impactarão diretamente o mercado.
Durante a imersão, especialistas renomados irão conduzir discussões sobre os principais pontos da reforma, analisando casos práticos, desdobramentos tributários e impactos econômicos. Mais do que aprender, você terá a oportunidade de entender profundamente a nova legislação e aplicar esse conhecimento em sua área de atuação.
Por que participar?
✔ Conteúdo atualizado e prático.
✔ Professores de referência na área.
✔ Abordagem clara, objetiva e estratégica.
✔ Preparação para os desafios do novo sistema tributário.
Administradores, Advogados, Contadores, Economistas, Empresários e Gestores que buscam entender os impactos práticos da Reforma Tributária, além de profissionais e estudantes interessados em ampliar atuação e se destacar no novo cenário econômico e fiscal.
1Módulo 1: Sistema Tributário e a Reforma Tributária
1. Hierarquia das leis tributárias: CF/88, EC, LC, leis ordinárias, decretos e normas infralegais, papéis da União, Estados e Municípios na nova governança fiscal
30:002. EC 132/2023: fundamentos, objetivos e estrutura
30:003. Substituição do PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI
30:004. Introdução à CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços)
30:005. Introdução ao IBS (Imposto sobre Bens e Serviços)
30:006. Imposto Seletivo: conceito, produtos sujeitos e natureza regulatória
30:002Módulo 2: Elementos Essenciais dos Novos Tributos
1. Hipóteses de incidência da CBS, IBS e IS
30:002. Imunidades constitucionais e isenções legais
30:003. Fato gerador: conceito e momento da ocorrência
30:004. Local da operação: definição para fins de IBS e CBS
30:005. Base de cálculo: critérios e elementos incluídos
30:006. Alíquotas: padrão, diferenciadas e progressivas
30:003Módulo 3: Crédito Tributário, Extinção e Não Cumulatividade
1. Formas de extinção do crédito tributário
30:002. Sistema de não cumulatividade plena
30:003. Aplicação prática do crédito financeiro
30:004. Operações com e sem direito a crédito
30:005. Responsabilidade tributária
30:006. Conformidade fiscal e certidões
30:004Módulo 4: Split Payment
1. Conceito de Split e lógica operacional
30:002. Split Super inteligente
30:003. Split inteligente
30:004. Split Offline
30:005. Split manual
30:006. Impactos para o contribuinte e para o fisco
30:005Módulo 5: Regimes Especiais e Tratamentos Diferenciados
1. Regimes diferenciados por setores (Parte I)
30:002. Regimes diferenciados por setores (Parte II)
30:003. Regimes específicos: bens imóveis, serviços públicos, exportações, zona franca
30:004. Simples Nacional: como será o recolhimento e o aproveitamento de crédito (Parte I)
30:005. Simples Nacional: como será o recolhimento e o aproveitamento de crédito (Parte II)
30:006. Cashback: restituição para pessoas físicas de baixa renda – critérios e funcionamento
30:006Módulo 6: Impactos Contábeis, Financeiros e Operacionais
1. Fluxo de caixa e capital de giro
30:002. Formação de preço de venda
30:003. Custo tributário efetivo
30:004. Precificação de bens e serviços
30:005. Análise do regime fiscal de fornecedores e clientes
30:006. Nota fiscal nacional
30:007Módulo 7: Estudos de Caso e Aplicações Práticas
1. Caso Prático: apuração de CBS e IBS com e sem split payment
30:002. Comparação entre regime atual x novo modelo (PIS/COFINS vs CBS; ICMS/ISS vs IBS)
30:003. Estudo de caso de empresa prestadora serviços
30:004. Estudo de caso de empresa do comércio
30:005. Estudo de caso de empresa de indústria
30:006. Estudo de caso de empresa de locação de bens móveis e imóveis
30:008Módulo 8: Planejamento Estratégico
1. Como preparar a empresa para a transição
30:002. Cronograma de implementação
30:003. Procedimentos de operação assistida
30:004. Interface com o Comitê Gestor do IBS e Receita Federal
30:005. Sede fiscal e locais de operações para benefícios fiscais
30:006. Operações com trabalho remoto e e-commerce
30:009Módulo 9: Gestão tributária e compliance
1. Aspectos societários e natureza jurídica
30:002. Reestruturações societárias e operacionais
30:003. Análise de estoques, ativos imobilizados, depreciação, CIAP, entre outros
30:004. Análise saldo credor ICMS
30:005. Análise saldo credor de PIS e COFINS
30:006. Compliance Fiscal e Tributário
30:001. O certificado de conclusão é reconhecido pelo MEC?
2. Como funciona a metodologia dos cursos?
3. Quais são os valores e formas de pagamento disponíveis?
4. Preciso fazer TCC para concluir o curso?
5. Como me matricular e quais documentos são necessários?
6. Consigo acessar o curso pelo celular ou tablet?
7. O que fazer se eu tiver dúvidas ou problemas técnicos?
Acesso por 1 ano
Até 1 ano de suporte
Estude quando e onde quiser
12x R$ 166,58
R$ 1.999,00 à vista
…
As matrículas para este curso esgotaram-se no momento. Inscreva-se abaixo para reservar o seu nome na próxima turma.
É necessário ter uma conta On Educação - Cursos e pós-graduações reconhecidos pelo MEC. Se você já é aluno, faça o login . Caso não seja, cadastre-se abaixo e comece já!
…